同學(xué),你好 你有什么問題嗎?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款——本金2000000B023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款——本金2000000——應(yīng)計(jì)利息184000C2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息8000D2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款--本金2000000B2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款--應(yīng)計(jì)利息8000C2023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款--本金2000000應(yīng)計(jì)利息184000貸:銀行存款2192000D2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000上一題
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A.取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款——本金2000000B.2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息8000C.2023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款——本金2000000——應(yīng)計(jì)利息184000貸:銀行存款2192000D.2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000
老師你好,長(zhǎng)期借款每個(gè)月還利息和本金的怎么借分錄?利息可以做:計(jì)提時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息費(fèi)用)貸:應(yīng)付利息。付款時(shí),借長(zhǎng)期借款,應(yīng)付利息貸:銀行存款。利息需要每個(gè)月計(jì)提嗎實(shí)操
未收到票據(jù) 老師企業(yè)借款每期還本還息 借款 借銀行存款 貸長(zhǎng)期借款—本金 計(jì)提利息 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸長(zhǎng)期借款—應(yīng)付利息 分期還本還息 借長(zhǎng)期借款—本金 借長(zhǎng)期借款—應(yīng)付利息 貸銀行存款
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師這樣做對(duì)嗎
同學(xué),你好 恩恩,是對(duì)的