學(xué)員您好,是的,對的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請問老師 為什么資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初+利潤表本年累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
老師,請教下資產(chǎn)負債表的期初數(shù)加利潤表的本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤是什么原因呢,沒做過損益調(diào)整和分配利潤
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業(yè)可以轉(zhuǎn)換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現(xiàn)金,10000買的物資,收到了一張30000的發(fā)票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發(fā)票名稱和統(tǒng)一社會信用代碼都是正確的,但是下面?zhèn)渥⒌你y行賬戶錯了,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗,這樣發(fā)票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發(fā)來我們重新轉(zhuǎn)下賬,發(fā)票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業(yè)單位的結(jié)算票據(jù)。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
不平的話,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,那我要檢查什么科目呢?
老師,您的意思是資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)出的問題嗎?我檢查過期初數(shù)是沒錯的,期初是是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的。如果是資產(chǎn)負債表期末數(shù)的問題,那我要檢查什么科目呢?
調(diào)了未分配利潤就會影響,沒調(diào)就不會影響,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0
謝謝老師,那我從科目余額表開始檢查沒錯吧?我用的是金蝶系統(tǒng)每個月操作自動結(jié)轉(zhuǎn)的不知道為什么不相等。以前都沒留意這個問題
很多時候是因為的確調(diào)整過