同學(xué)你好 意思就是代付了十萬
我們應(yīng)該收最終客戶a的款,(有中間貿(mào)易商b ),客戶轉(zhuǎn)了10萬給中間人b ,中間人b 把10萬買材料付給我們另外的供應(yīng)商c ,最終我這邊資產(chǎn)少了10萬,把自己繞暈了,幫看下哪有問題 客戶轉(zhuǎn)錢時:借:其他應(yīng)收款b 10 貸:預(yù)收賬款a b 付供應(yīng)商款時: 借:預(yù)付賬款 c 貸:其他應(yīng)收款b 收料時借:原材料 貸:預(yù)付賬款c 送貨時:借:預(yù)收賬款a 貸:應(yīng)收賬款b 思路是不是哪里錯了,或漏了什么
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師,有一筆借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬10萬,又借應(yīng)付職工薪酬10貸其他應(yīng)收款借支獎金10萬,這是什么操作,什么意思啊
老師好我想請問一下,我們給另外一個公司付了一次10萬押金,對方給開了收據(jù),現(xiàn)在這筆錢又要作為貨款,又重新開具了發(fā)票,請問下面這樣做賬對嗎?4月開的收據(jù)借其他應(yīng)收款10貸銀行存款105月重新開了發(fā)票借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)收款10,這樣做賬對嗎
借應(yīng)收票據(jù) 10 貸其他應(yīng)付款--王 10 借應(yīng)付賬款 10 貸應(yīng)收票據(jù) 10 老師這個分錄設(shè)么意思啊 , 合并起來就是 借應(yīng)付賬款 10 貸其他應(yīng)付款--王 10 會計(jì)說我們幫人家付了10萬,這個分錄是什么意思,姓王的自己付了10萬嗎
老師,出差過程中購買的電腦能否一并計(jì)入差旅費(fèi)
個稅申報本月15號之前忘記申報,現(xiàn)在補(bǔ)要交罰款嗎
老師,請問如何理解第二條,比如4月收到稅務(wù)異常發(fā)票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報4月增值稅時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計(jì)提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
我們幫人家代付了10萬?
對的 你上面說的不是嗎