不用這個在105000表格里面填寫就可以
老師,企業交稅款產生的滯納金計入營業外支出,那營業外支出科目還需要列明細嗎
企業所得稅年報申報,填了營業外支出,需要填A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,銀行支付的賠償款應該填這個表那個項目呢?
營業外支出-滯納金,營業外支出-稅務罰款,需要填A105090資產損失調整明細表嗎。
23年賬上有1萬元押金收不回來了,計入了營業外支出-壞賬損失,匯算清繳時需要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎?我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細表里營業外支出下面其他行
老師,我們是小微企業,2023年固定資產清理的時候有資產損失,入的營業外支出,匯算清繳的時候用填報A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師,填在這里調增0.8元繳稅對么
罰款的啥 滯納金的在他下面
老師,是不是稅務罰款填(二)7 滯納金填(二)8這里。
你好對的 是這么做的