第8行“(一)收入總額”:填報納稅人本年以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,為收入總額。包括:銷售貨物收入,提供勞務(wù)收入,轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入,股息、紅利等權(quán)益性投資收益,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費(fèi)收入,接受捐贈收入,其他收入。
請問匯算清繳的a107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表的 收入總額是營業(yè)收入還要加上營業(yè)外收入嗎
企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊?
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時,A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動帶出來前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無形資產(chǎn)攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請教老師
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含申報高企政府獎勵的金額嗎?
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫獎勵資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
b.c公司共同經(jīng)營一個項(xiàng)目,在a公司運(yùn)作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費(fèi)用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按共同分?jǐn)偰J健?1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費(fèi)用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,接手了一家外貿(mào)公司 是做出口鋁箔的 我查了下說出口鋁箔不滿足免退稅的條件 請問老師 不滿足退稅條件 那我還需要像出口企業(yè)申請免退稅流程一樣操作嗎
老師:請問會計交接的時候,基本戶可以查到公司名下的所有銀行賬戶嗎?
老師,審計委員會是由董事組成的,那么是只有職工代表擔(dān)任的董事才能擔(dān)任審計委員么?
老師,餐飲公司每季度無票加有票收入超30萬了,他現(xiàn)在要開個個體餐飲收餐費(fèi),這樣合規(guī)么?
一人有限責(zé)任公司每年財務(wù)報表必須要經(jīng)審計嗎?不審計會被查嗎?
老師你好,公司未分配利潤150萬,如果現(xiàn)在注銷的話這150萬不分紅可以嗎?
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風(fēng)險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
其實(shí)主要就是:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入
在加個銀行利息收入
你好,就是按上面的說明
好的,我明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。