借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 匯算性交納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額80萬(wàn)。
老師 我想問下 我22年租入的廠房和倉(cāng)庫(kù)沒有進(jìn)行攤銷,在23年做了以前年度調(diào)整損益8萬(wàn)。然后我現(xiàn)在做22年匯算清繳,想問下這一筆費(fèi)用填在匯算清繳的哪個(gè)表里,哪一行啊 是不是我截圖的這個(gè)表,哪一行呢
老師,我們公司有一筆安裝費(fèi)80萬(wàn)應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用,會(huì)計(jì)不小心計(jì)入了原材料,然后領(lǐng)料后轉(zhuǎn)入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在匯算清繳這筆怎么辦啊?
老師,我們公司有一筆安裝費(fèi)80萬(wàn)應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用,會(huì)計(jì)不小心計(jì)入了原材料,然后領(lǐng)料后轉(zhuǎn)入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在匯算清繳這筆怎么辦啊? 老師,匯算清繳這筆怎么填寫?我是現(xiàn)在是匯算清繳填表不知道填在哪里
老師,請(qǐng)問一下,我的研發(fā)費(fèi)用里面的研發(fā)材料形成了產(chǎn)品收入,現(xiàn)在不想加計(jì)扣除,那我匯算清繳A071012的表應(yīng)該把材料這部分填寫哪一欄呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
謝謝老師
不用客氣 周末愉快