你好; 你們是什么行業的; 因為有一個 15%和30%的比例的;看你們 是什么來算??
乙企業為居民企業,2018年度商品銷售收入為2800萬元,發生現金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,該企業當年實際發生業務招待費15萬元,廣告和業務宣傳費460萬元。要求:(1)計算以企業本年度可在稅前扣除的業務招待費金額(2)計算乙企業本年度可在稅前扣除的廣告和業務宣傳費金額
35. 某企業2021年銷售商品取得1000萬元的收入, 視同銷售收入200萬元。本年發生的廣告費和業 務宣傳費為 200萬元。企業所得稅匯算清繳時,廣 告費和業務宣傳費應調整應納 稅所得額為( ) 萬元。 A20 B200 CO D50
A企業2021年主營業務收入1500萬元,其他業務收入180萬元視同銷售收入60萬元,a企業2021年發生廣告費和宣傳費210萬元,其中40萬元為不允許扣除支出 計算該公司本年可扣除的廣告和業務宣傳費金額。計算本年度廣告和業務宣傳費納稅調整增減額?;卮鹕鲜鰳I務應填寫哪幾個所得稅申請表?
甲公司為生產、銷售機電設備的生產企業,2022年銷售收入為8000萬元,全年發生廣告費用1300萬元,全年會計利潤總額為80萬元(已扣除全年廣告宣傳費),無其他納稅調整事項。請計算甲公司本年廣告費納稅調整金額、本年應納所得稅額和稅后利潤的金額。(企業所得稅稅率25%)
2022年度企業所得稅匯算清繳的廣告宣傳費是這樣填寫的嗎?本年實際發生金額為102404元,本年銷售收入額為259498元,本次匯算清繳確認稅前扣除額為38924.7元?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
是房地產代理公司,就是幫房地產開發公司做銷售代理的,銷售收入都是代理費
你好 ; 那是 15%? ;對的哈; 是這樣算的?