您好,上邊提示不出來嗎還是
我這答案不對,可是為什么我有點轉(zhuǎn)不過來了呢?本年利潤是借方負(fù)數(shù)余額,不是應(yīng)該為貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到利潤分配 —未分配利潤嗎?
編制資產(chǎn)負(fù)債表,余額計算填列里未分配利潤=本年利潤+利潤分配? 利潤分配他是未分配利潤的總賬科目,未分配利潤是明細(xì)科目,利潤分配-未分配利潤這樣,這要怎么計算啊?
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤科目有余額?
利潤表中的利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計數(shù)加起來不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
金蝶軟件上年終結(jié)賬本年利潤到利潤分配里面去的金額是看科目余額表上的本年利潤金額,還是看哪里的了,因為系統(tǒng)不能自動算出來
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊