你好 ; 你新提問的話 ;要重新官網(wǎng)提問 可以找 老師直接提問的; 或者是提問后@之前的老師名字就可以了
老師,我是財(cái)務(wù)公司的,才剛來,之前他們做的賬太亂了,該計(jì)提沒有計(jì)提,科目記錯等等,貨幣資金都出現(xiàn)負(fù)數(shù),我能不能直接把發(fā)現(xiàn)的問題改過來?
請問老師這些都要入固定資產(chǎn)嗎?我之前直接做了費(fèi)用,要調(diào)整過來嗎?
會子老師可以接下問題嗎?因?yàn)橹氨荒更c(diǎn)過題,所以還想找您,希望您看到可以接然后我再發(fā)問題~謝謝老師!
怎么問來來老師問題,之前問過不能直接找到她嗎
老師您好!是這樣的,公司招了一個員工,還未滿三個月,約定試用期三個月,現(xiàn)在覺得她能力不夠,想辭退她,公司經(jīng)理談了兩次她不走,今天老總又找她談還是不走,賴著不走,太無語了,現(xiàn)在有一個問題是當(dāng)時來的時候沒和她簽訂勞動合同,社保她說之前的公司給她買得有的,也沒轉(zhuǎn)過來,這個公司辭退她有什么問題嗎?謝謝!
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計(jì)提的時候就把分紅個稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時候再申報(bào)個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計(jì)扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。