稅金需要納稅調增, 在納稅調整明細表扣除項目與收入無關的支出里面填寫賬載金額。
公司通過房產中介新租了寫字樓辦公室,一部分租金從公戶打給了房東,一部分老板私下轉給了房東,房東不給開發票,房產中介代開的普通發票5萬。怎么入賬?需要交什么稅?都是走哪些流程
老師,辦公室房租23萬,房東是個人,代開普票23萬,額外支付給稅務稅金1.6萬,這個1.6萬的抬頭是房東,公司給對公支付了,這筆稅金如何做賬務處理呢
老師,公司租用個人房子,去街道辦事處代開的發票抬頭寫的是房東名字,公司給交的稅金,平時房租和稅金也都入公司賬了,匯算清繳需要怎么處理呢
請問房東在出租房屋給公司使用時,房東將租賃收入的個稅包含在開給企業的發票里了,在做匯算清繳的時候需要納稅調增,請問具體是怎么處理的呢,如何計算,謝謝
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
只要抬頭不是公司房租和稅金都填寫這里嗎
對的,是的,可以這么做的。
房租和稅金的發票抬頭都是房東,必須都做納稅調增吧
對的,是的,是這么做的。
購買方是你單位的才可以
銀行支出購買方是我公司,發票抬頭是房東個人
那你看一下銷售方是不是個人,然后購買方是你單位,只要是的話,你可以抵扣的。
稅金納稅義務人肯定是房東,不是你單位,這個不行