你好個(gè)人。你好,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票。一般是按勞務(wù)報(bào)酬來交個(gè)稅具體看,發(fā)票備注欄是否需要企業(yè)代扣? 如果需要代扣,就是扣下個(gè)稅后再支付費(fèi)兌換。如果需要代扣,就是扣下個(gè)稅后再支付給對(duì)方。
老師是這樣的 我這邊是施工勞務(wù)分包乙方 屬于清包工 我們其中有一部分再分包出去了 現(xiàn)在要給對(duì)方付款 但是沒發(fā)票又不能大額的轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,怎么才能把這比支出合理化,我是不是應(yīng)該讓他開具一個(gè)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們自己也有建筑公司 是否可以給我開具這個(gè)
老師你好,請(qǐng)問我們公司在某個(gè)項(xiàng)目聘請(qǐng)了農(nóng)民工做安裝工作,給對(duì)方支付了20000元的勞務(wù)報(bào)酬,該農(nóng)民工沒有其他的收入,我們應(yīng)該讓農(nóng)民工去哪里給我們開發(fā)票?需要給農(nóng)民工代扣代繳個(gè)稅嗎?怎么計(jì)算。
我們公司找了個(gè)個(gè)人電焊? 維修零活6天,需要支付給他1920元,應(yīng)該讓對(duì)方開什么樣的發(fā)票最省,現(xiàn)在開出來的是上邊的發(fā)票,能收嗎?收了的話,我該付款,付1920元還是1920減384元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬稅款再支付?
一般納稅人,我們公司負(fù)責(zé)給他代理外賬,該企業(yè)除了開具了發(fā)票的成本票之外,還有很多生活日用品的費(fèi)用,去超市購(gòu)物的購(gòu)物清單。還有去街邊小超市的購(gòu)物支付。最少的一筆費(fèi)用是一元。基本上都是微信或者支付寶支付,企業(yè)出納提供的是支付的截屏。作為外賬,我們是不是可以把他這些零星的費(fèi)用支出還有支付的憑證給他剔出來只記錄開具發(fā)票的費(fèi)用呢。這里面有一個(gè)情況就是他這些零星支出都已經(jīng)報(bào)銷完了,從對(duì)公上把費(fèi)用劃走了。老師幫我參謀參謀應(yīng)該怎樣操作?
公司找了一個(gè)電銷團(tuán)隊(duì),我們這邊支付按80元/人/天支付電銷人員工資,是不是應(yīng)該讓這個(gè)電銷公司給我們開過來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,按勞務(wù)費(fèi)入賬呢?我們還需要申報(bào)這些人員的個(gè)稅嗎?人員經(jīng)常變化,要他們身份證號(hào)有困難
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬(wàn), 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬(wàn), 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬(wàn)研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬(wàn)研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬(wàn)元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬(wàn),因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)。但是過段時(shí)間會(huì)還回來,具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請(qǐng)問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬(wàn)老板私人卡,過段時(shí)間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
寫著企業(yè)代扣,開了零工費(fèi)1920元的話,按勞務(wù)報(bào)酬算個(gè)稅的話,需要扣下多少?還考慮增值稅和附加稅嗎
你好是的? 是不含增值稅金額計(jì)算個(gè)稅的? 1900.9/1.01-800)*20%=個(gè)稅
那這樣直接算出來216元,用1920元-216元=1704元,最后付給對(duì)方1704元就行是吧
你好 對(duì) 這樣處理是對(duì)的?
好的。附加稅和增值稅我們付款方需要繳納嗎
你好? 不用管這是稅局自己收的