你好,學員,如果你做得是正確的,可以把想法跟事務所的溝通哦
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
老師,我們做匯算清繳,事務所叫我們調增,工資薪金調整見圖一,每個會計做賬是不一樣的,工資計提不應該只看應付職工薪酬借貸方吧。以前會計計提工資分錄圖二,我計提工資分錄圖三,我看我計提的跟個稅申報的一致啊,我做賬的方式肯定應付職工薪酬薪酬其實就是發給員工的工資銀行存款的金額,那肯定不能看應付職工薪酬就說我要調增吧?
老師,請問下我們公司是勞務派遣公司,但是我發現公司個稅申報的工資收入是應付職工薪酬的貸方=每月計提工資的金額,但我覺得個稅申報的工資是應付職工薪酬借方=每月應發金額(銀行實發+個人部分社保公積金),不確定,麻煩老師看看
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款,我又給供應商兼職,經過協調,公司出我給供應商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000,應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
老師你好,請問我在計算員工平均工資的時候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個人繳納的社保一起計算進去嗎?
老師,員工出差培訓的車費住宿費計職工教育經費嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發票,我司作為資產處理,是留存記賬聯做賬還是發票聯記賬
下列有關財務報告編制基礎的說法中,正確的有A.財務報告編制基礎分為通用目的編制基礎和特殊目的編制基礎B.注冊會計師可以基于自身的預期、判斷和個人經驗對財務報告編制進行評價C.同一家被審計單位采用不同的財務報告編制基礎,可能導致不同的審計D.注冊會計師在審計過程中對財務報告編制基礎適當性的評價,應當記錄底稿
老師你好,銷售貨物開具普通發票或者是不開具發票怎么做賬?
老師,現在小微企業企業所得稅的減免稅比例是多少
我們是家電行業公司 進貨會收到廠家返利 用返利可以提貨 但是返利不是返現金哦 之前會計做賬是借應付賬款 貸:其他業務收務 總感覺哪里不對,這個是廠家對賬單,麻煩老師幫我看看
電動車車行給個人開具的機動車銷售統一發票需要繳納增值稅嗎?
復制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因啊?