你好,可以的,可以做研發。
公司的研發人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發費可以嗎?可以不用考慮資本化和費用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業務提供服務(類似共享單車)收取軟件服務費之類,這個研發費用包括研發人員的工資和軟件開發的費用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎?
老師,有一個問題,我們公司想做研發費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發費用?那么我將 研發費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
請問老師,我司享受研發費用加計扣除的,現在填匯算表格,第一個表單,須勾選224研發支出輔助賬樣式,有2015版、2021版,還有自行設計,我選哪一個?我司沒有做這個賬,只是研發人員工資社保公積金這些有數據是研發費用可以加計扣除
我們是純軟件開發的公司,現在匯算清繳時,研發加計扣除除了工資沒有其他的投入也可以嗎?因為早期購買研發人員的電腦沒有發票,所有沒有折舊之類的費用了,只工資的投入,這樣也可以做研發加計扣除嗎?
情況是這樣的:我們A公司主要業務是賣貨,A公司有研發人員實際發生了研發費用,研發的產品用于我們投資99%的B工廠,B工廠生產制造出產品,再賣給我們A公司。 其中A公司法人也是研發人員。 22年匯算清繳我們申報了研發費用加計扣除,現在稅務風險提示說疑似我們是批發零售業違規使用研發費用加計扣除。 所以這種情況到底能否申報研發費用加計扣除?
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
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