同學你好 居民企業(yè)的年度技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
老師,是不是技術轉讓轉讓計算機著作權不征增值稅,免企業(yè)所得稅,那在主營業(yè)務收入列出技術轉讓二級科目嗎?預交時還匯算清繳時免呢?
高新技術企業(yè)除了技術轉讓服務收入還有什么收入?技術轉讓稅收優(yōu)惠政策是500以內不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術轉讓服務享受這個減半征收,除了技術轉讓服務的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
納稅 人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術轉讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術轉讓,沒明白
公司是一般納稅人,今年所的稅是核定征收,現在公司簽了一份技術轉讓合同,金額200萬,我們是轉讓方,按所得稅法,符合條件的居民企業(yè)之間技術轉讓收入免所得稅,請問一下,是核定征收的情況下,這個技術轉讓收入還能辦理免稅嗎?
老師,技術轉讓免征企業(yè)所得稅這個政策是什么呀?
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業(yè)務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發(fā)票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發(fā)給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發(fā)現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
那5-8列可以不填嗎?
同學你好 這個可以不填的 沒有發(fā)生額就不用填
那不會不合理嗎?有收入無成本費用
同學你好 就是看你們實際業(yè)務了