朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業務成本,貸應付-暫估。然后今年發票實際是來了100萬,請問差額怎么處理

2023-05-16 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-16 10:50

差額通過以前年度損益調整科目進行處理。

頭像
快賬用戶4803 追問 2023-05-16 10:50

借應付賬款-暫估負10萬,貸以前年度損益調整負10萬

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 10:54

是的,是這樣處理的。

頭像
快賬用戶4803 追問 2023-05-16 10:55

應付賬款在借方是負數?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 11:00

不好意思,剛才沒注意,你寫了個復數。借方要是正數才是沖銷。

頭像
快賬用戶4803 追問 2023-05-16 11:14

老師,22年4季度所得稅忘記計提了,在23年1月份補提的,分錄是這樣做嗎:借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 11:17

的,對的,是這個分錄。

頭像
快賬用戶4803 追問 2023-05-16 11:18

老師,那這樣的話第四季度的利潤表的所得稅費用跟實際交的所得稅不一樣怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 11:21

按照調整后的進行處理。

頭像
快賬用戶4803 追問 2023-05-16 11:22

好的謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 11:22

期待您的好評哦!哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
差額通過以前年度損益調整科目進行處理。
2023-05-16
同學,你好,今年做個紅沖,再做個正數,然后把發票放后面。
2021-04-09
你好,是想問取得發票如何做相應分錄嗎?
2021-04-09
你好,正確的做法就是沖銷暫估的,然后再按照發票做賬就行。
2024-05-28
你好 先沖銷暫估 借;應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整—主營業務成本 然后根據發票入賬 借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 鄂托克前旗| 饶平县| 沁水县| 安宁市| 长葛市| 枣庄市| 沐川县| 杨浦区| 册亨县| 宝应县| 嘉峪关市| 雷山县| 彰化市| 洛阳市| 定西市| 江山市| 云南省| 腾冲县| 昌黎县| 凤阳县| 襄城县| 封丘县| 五台县| 阿坝| 宣武区| 泽库县| 寻乌县| 东台市| 康保县| 石泉县| 信宜市| 安徽省| 民和| 弥勒县| 济源市| 镇赉县| 榆中县| 吉水县| 华阴市| 滕州市|