差額通過以前年度損益調整科目進行處理。
去年暫估了成本。,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年暫估的成本20萬,現在2023年發票來了,分錄怎么寫?當時暫估借:主營業務成本 貸應付賬款暫估
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業務成本,貸應付-暫估。然后今年發票實際是來了100萬,請問差額怎么處理
老師您好,去年有一筆暫估費用,分錄寫的是 借:主營業務成本,貸應付賬款~暫估 今年成本票回來了,應該怎么寫分錄?
老師,請問下去年暫估成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發票14萬,怎么做寫沖減分錄呀?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
借應付賬款-暫估負10萬,貸以前年度損益調整負10萬
是的,是這樣處理的。
應付賬款在借方是負數?
不好意思,剛才沒注意,你寫了個復數。借方要是正數才是沖銷。
老師,22年4季度所得稅忘記計提了,在23年1月份補提的,分錄是這樣做嗎:借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交所得稅
的,對的,是這個分錄。
老師,那這樣的話第四季度的利潤表的所得稅費用跟實際交的所得稅不一樣怎么辦
按照調整后的進行處理。
好的謝謝
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