同學(xué),是銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
問(wèn)題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報(bào)了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個(gè)怎么做賬?2020年報(bào)了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個(gè)怎么做賬?
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)上年多繳企業(yè)所得稅了,可以退企業(yè)所得稅。那么,申請(qǐng)退有沒(méi)有時(shí)限要求的?不退可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回多繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄?第四季度年度扎賬時(shí)需要做退稅的分錄嗎,還是等到次年匯算清繳時(shí)再做分錄。
老師你好,我報(bào)22年企業(yè)所得稅匯算清繳表,有涉及退22年第一季度已交過(guò)企業(yè)所得稅,如果我不退的話(huà),請(qǐng)問(wèn)要怎么報(bào)呢
你好,做22年匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí),有退稅的可以退3200多的企業(yè)所得稅,5月份退到對(duì)公賬上了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么寫(xiě)分錄呢
老師,殘保金的繳費(fèi)基數(shù)是什么
電子飛機(jī)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師,我們有個(gè)員工,原來(lái)為了少交個(gè)稅,第一季度每個(gè)月部分績(jī)效作為獎(jiǎng)金計(jì)提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補(bǔ)發(fā)掉,那我到時(shí)候申報(bào)時(shí)是作為工資申報(bào)嗎?
公積金交費(fèi)基數(shù)有沒(méi)有規(guī)定要和工資收入,或者報(bào)社保的基數(shù)相符?。课铱梢越o老板多交點(diǎn)嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶(hù)上出來(lái)點(diǎn)錢(qián),還能避個(gè)稅
4萬(wàn)的裝修費(fèi)可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說(shuō)不開(kāi)發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對(duì)對(duì)方法人私賬?還是私對(duì)私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險(xiǎn)人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票流水單什么的)然后問(wèn)說(shuō)不知道原因,說(shuō)是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
不可以直接寫(xiě) 借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用-稅費(fèi)返還么
同學(xué),還是要從應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡的
好的 如果不從應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)渡的話(huà) 會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性有影響么?我覺(jué)得應(yīng)該沒(méi)有影響啊,比較一借一貸沖平了沒(méi)有余額了呢
同學(xué),你也紅沖所得稅費(fèi)用呀