你好,不用寫分錄的。只是匯算清繳上面調增的。賬上不用動
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師,去年暫估分錄是借方:管理費用-暫估。 貸方應付帳款-暫估、今年沒取得發票怎么做分錄弄謝謝
老師、22年暫估了一次 借方:管理費用暫估62000 貸方:其他應付款暫估62000 今年這個月匯算調增了62000 怎么寫分錄呀謝謝
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程