在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
匯算清繳納稅調整項目明細表需要納稅調增應該填哪行哪個項目?
老師在匯算清繳里暫估的成本怎樣 匯算清繳調增呢 填哪個表里呀 我看了一下 有個 納稅調整項目明細表 但是沒有這一行兒
匯算清繳時候,我沖回原來暫估的80000元,實際成本發票金額73500,我需要調增6500元,應該填在納稅調整明細表的哪一欄呢
匯算清繳有暫估的成本沒回來需要納稅調增的這個應該填到納稅調整項目的哪行哪列?
所得稅匯算清繳調出暫估成本這塊應填在調增表的那行哪列
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程