你好,匯算清繳彌補以前年度虧損,是用2022年的應納稅所得額來彌補。 季度申報的時候,當然是用利潤總額,因為季度的時候還不知道應納稅所得額具體是多少呢?
2022年預繳有企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
請教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報2023年1季度的所得稅預繳表時能用以前年度來彌補虧損嗎?
請問2022年匯算清繳時彌補以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補,還是用2022年的應納稅所得額彌補?
請問2022年匯算清繳彌補以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補還是用2022年的應納稅所得額來彌補? 季度預交申報時怎么看著是用利潤額來彌補以前年度虧損呢?
請問匯算清繳彌補虧損,是用應納稅所得額來彌補嗎?以前年度的虧損是指的利潤額還是應納稅所得額?
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發(fā)票計入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務處理