你好 前面不是扣過 6萬(wàn)了嗎? 工資就不能扣6萬(wàn)了
老師,咨詢一下,就是個(gè)體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個(gè)季度我在申報(bào)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按默認(rèn)每個(gè)月減去5000的收入來(lái)算的,那么這個(gè)年終匯算清繳的時(shí)候也是按經(jīng)營(yíng)所得的收入減去6萬(wàn)元,然后再算稅款嗎,那每個(gè)月減除這個(gè)5000要怎么入賬?
單位辦理有一段時(shí)間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報(bào),自然人工資表申報(bào)時(shí),是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè) “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個(gè)人員信息嗎?還是一個(gè)人都不要顯示?
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問去年有個(gè)個(gè)體工商戶12月份注銷掉了,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是零申報(bào)有可能自動(dòng)默認(rèn)抵扣了每年6萬(wàn),現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)單位不可抵扣6萬(wàn)了,怎么處理
請(qǐng)問,今年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)候,扣不了6萬(wàn),說是去年我的個(gè)體獨(dú)資企業(yè)扣了6萬(wàn),現(xiàn)在要更正減掉個(gè)體扣除的6萬(wàn),今年個(gè)人所得稅APP匯算清繳時(shí)才能扣除6萬(wàn) ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報(bào),還是改生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅?
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個(gè)分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會(huì),不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌建期交的50萬(wàn)房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬(wàn),那增值稅是按50萬(wàn)繳納,還是(50-30=20)的20萬(wàn)繳納
老師,請(qǐng)看一下怎么修改
實(shí)際是沒抵扣都是零申報(bào)的,怎樣更正申報(bào)表
你好,個(gè)體戶已經(jīng)注銷了,沒辦法更正。個(gè)禮物要是。個(gè)體戶要是抵扣之后,綜合所得就不能再扣六萬(wàn)了。