按正確的填報即可。不用做其他處理
老師,發現2019年的稅金滯納金計入了財務費用,匯算清繳沒調出來交稅,現在要怎么賬務處理?謝謝老師
老師,一般納稅人,財務費用手續費2100,銀行利息收入5000,承兌貼現費用5萬,在年度匯算清繳時,這幾個數據怎么填?要調增多少?
銀行手續費沒有發票直接根據銀行單入賬,現在企業所得稅匯算清繳納稅調增這沒有發票的手續費要扣除收到的利息收入嗎?比如財務費用手續費100,利息收入10,調增100還是調增100-10呢
2021年發生的費用,計入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳。現在做企業所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發生的費用,需要調增嗎?
老師 2022年1月的財務手續費計入利息費用了,現在所得稅匯算清繳發現,要怎么處理
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?