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查到2018年收到一張虛開的發票,可是對方已經找不到人,款也已經付完了,請問該怎么做賬務處理?

2023-05-10 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 09:08

你好,稅務要做調增處理。可以先調入預付賬款。

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:11

稅務已經調增了,該補的稅也已經補完了,但是賬本里該怎么處理,當時也結轉的庫存,我已經把以前的成本轉出了,但是庫存一直在,我當時做的,借:庫存商品 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:12

當時確實有貨物。進來了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:12

業務是不是真實的呢?

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:13

是的,當時有貨物的,只是對方開票的發票給我們是虛開的發票,今年稅務局和我們說這張發票是虛開的,我們也已經全部補稅了,但是賬務該怎么處理呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:14

有貨物代表這個事情還是真實的是那你賬務處理應該正常進行,這樣的話會存在稅會永久性差異

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:16

我不需要把2018年做的借主營業務成本,貸庫存商品紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:16

不需要,你賬戶上有實物應該體現。

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:17

那我當時抵扣的進項稅不允許抵扣的,我進項稅是不是要轉出來?進項稅我已經補稅了

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:20

進項稅當然要轉出,要做賬務處理。

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:24

是做借營業外支出,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:29

對的對的,可以這么處理。

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:30

好的,謝謝,成本就不用管是吧?

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 09:31

交的稅費滯納金是不是做營業外支出呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:35

對的,滯納金放在營業外支出。其他的就不用管了。

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快賬用戶5332 追問 2023-05-10 10:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:17

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你好,稅務要做調增處理。可以先調入預付賬款。
2023-05-10
你好 將進項稅額轉出 之前你們賬務處理是怎么做的,這個是你們真實業務產生的嗎
2021-12-08
可以做到營業外支出稅前扣除
2022-01-14
你好,是抵扣聯還在,發票聯丟失了,是這個意思?
2021-06-09
你好,是需要做無票收入處理嗎??
2022-09-19
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