你好,和b實際發生業務簽訂合同也是b就應該b給開發票a開發票,那就屬于虛開發票了。
老師您好,請問我們單位付款給了 A公司,但是是廠家那邊B公司給我們開票了,這個可以這樣嗎,如何做合理化,因為業務都是真實的,實際生活中也有很多這樣的,謝謝老師
老板有a公司和b公司都是廣告公司,起初是a公司和客戶合作,入了對方供應商系統,a公司現在不打算做廣告業務了, 現在實際服務提供方是b公司,,但因對方系統一時無法變更,只能還是a公司名義開票和資金往來。 有沒有什么辦法,可以合理合法的把資金轉到b公司賬戶上
老師您好 我們是農業,主營微生物肥生產銷售,有ABCD幾家分公司,都是獨立核算的,A公司持有藻種的專利技術,但是A公司因案子賬戶凍結無法正常經營,現所有業務往來都由B公司簽約合作和收款,但是B公司其實沒有實際的工廠,采購材料都是存放在C和D公司,對外銷售也都是由C公司或D公司的工廠來幫忙出貨和生產,1:老師作為B公司使用A公司的專利技術是不是需要支付使用費啊(一直沒付過),2:B公司沒有實際的工廠發生銷售的話這個怎么核算成本呢老師
假如和A發生的實際業務,但是因為很多原因,賬上所有的賬務處理都是和B,包括付款,發票等等,就是明面上和B之間都是合法的,但其實沒有實際業務 這屬于虛開發票嗎
有兩家公司A和B,實際上是一套人員,人員的工資、社保、公積金都由A公司發放,但是實際上由B公司承擔,于是A和B之間簽訂了一份服務協議,由B公司每月把工資包的費用支付給A,A公司開票給B,兩家公司都不是人力公司,沒有人力資源和勞務派遣資質啥的,這種形式應該屬于勞務外包吧
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
那我司,和A,b之間要簽訂什么樣的協議或者說他們需要建立什么樣的關系才能達到符合條件不是虛開發票呢
你好。為什么會存在兩個公司?您說一下具體情況。
和A發生的實際業務,但是因為很多原因,賬上所有的賬務處理都是和B
和a簽訂合同,就用a來開發票,要是。收付款是幣可以委托幣來收付款。