您好,同學,是需要做專項審計的,高企每年都要做
剛進的新公司正在申請高新企業,有可行性報告,立項書,我不明白如果判定發生支岀是資本化還是費用化,這些資料都是第三方做的,所有費用都是第三方做的,會計按這個做憑證,我想知道如:如果申請通過是否還要做新項目,新產品,如果不做三年后是否會要求取消資格及補稅,還有老師說可行性研究報告和立項書在之前是研究,之后中開發,這個“之前和之后”是什么之前,什么之后,不理解
請問,我們公司是高新企業,研發費用可以做加計扣除,比如當年利潤100萬的話,我們匯算做了研發加計專項鑒證報告,可以加計抵扣50萬,實際利潤是50萬。但是我再第四季度企業所得所預繳的時候,不想直接按100萬預繳,做了預提費用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計變成又要退稅) 可是稅審調表不調賬,變成我賬上掛著預提費用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
我們公司申請高新技術企業,實際并沒有研發部門,買了知識產權和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費用記到研發費用,再修改以前年度企業所得稅匯算清繳報表,這種有風險嗎?如果申請下來,繳稅優惠和領補貼,會不會有騙取退稅的嫌疑,現在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
老師,我們2022年拿了高新補助,匯算清繳的時候做研發費用加計扣除專項審計報告,和不做有什么區別嗎,如果沒做對我們企業會有什么影響嗎?會不會把這個高新補助拿回去,還是會怎么樣
老師請問我們知識產權行業,上級說沒完成今年高新指標,讓我們公司湊數報個高新,可是實際上我們也沒有研發,就算審計給調出有研發費用,如果我們高新沒通過是不就沒什么風險,但是一但通過了匯算清繳的時候要做研發費用加計扣除,是不有風險啊
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
不做會怎么樣老師,有什么影響嗎?或者說不做會有什么后果
除非您不想再申報高企了,申報高企是需要專項審計的,當年拿到高企證書,兩年后就要復審了
意思是說我2022年拿了高企補助,但是我2022年沒有做專項審計,不影響已經拿到的錢,但如果說是想繼續申報高企,就一定要做專項審計,是這個意思嗎?
您好,同學,是這個意思的
老師,公司2022年的報表也沒有提現出研發費用,在匯算清繳時,研發費用為0,會有影響已經拿到的高企補助嗎?
不會,但這個研發費用是0是很大影響下次的高企申報,研發費用得歸集呢