他正常計提繳納就可以的,以后是虧損的,以后再處理,不用管的。
#提問#老師好,我現在全年是虧損,我發現4月份交了一季度企業所得稅560,當時只做了借應交稅費,應交企業所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應交稅費_所得稅。我現在是不是要補計計提的分錄
老師,我3月份計提房產稅少了2000元,4月份申報的時候和計提數有差。我能4月份交錢之前再補提少計提的部分嗎?對季度企業所得稅有影響嗎?
3月份忘記計提所得稅了,4月企業所得稅稅季報繳納時,該怎么賬務處理?現在小微企業的是否按5%?
老師,問一下我們3月份季報的時候交了6742.13元企業所得稅,是按5%算的。4月份虧本了,那企業所得稅要怎樣計提。是全部計提回去嗎
老師,請問,小企業會計準則的一般納稅人企業,5月份補繳了所得稅匯算清繳,現在4月份的時候要做計提嗎?如果要的會計分錄是怎么樣的
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
主要是我們公司按月計提,所以虧損又要轉回去,需要扣除公司已繳納的部分嗎。
可以的,可以扣除的。
33710-6742=26968轉回去是不是。
對的是的,是這么做。