你好,這個要看具體是什么業(yè)務(wù)。你不是可以補啊,比如你收到的應(yīng)收賬款沒有做進去,你現(xiàn)在就借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就好了。
老師,請問一下,我有一家企業(yè),以前企業(yè)賬目不規(guī)范沒有做銀行賬,2020年要做銀行賬,但是我們的現(xiàn)金對不上,這個我們應(yīng)該怎么處理呢?
老師:我剛接上這個單位的會計,在對銀行賬時有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒有找到這個單位的應(yīng)收,問前面會計聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
請問一下公司去年收到的賬沒有做,但是銀行賬他之前是對得上的,現(xiàn)在開具了發(fā)票,這樣賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?
之前會計做的賬跟銀行流水上對不上怎么處理,就是銀行賬單上有的交易之前會計沒做賬,我要補做嗎,不補可以嗎,來年的匯算清繳該怎么辦
老師,請問一下以前年度的銀行對賬單賬上沒有做到,應(yīng)該怎么來補呢?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
那其他的費用呢,備用金,往來款那些怎么弄,手續(xù)費
你好,所以要看具體是什么啊,比如備用金,你就借現(xiàn)金貸,銀行存款。 手續(xù)費借,財務(wù)費用貸,銀行存款。
我就是補了之后銀行余額就對不上了
你好你要看銀行存款的明細賬,看哪一筆做多了,或者說哪一筆做少了,一筆一筆去核對。