同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
老師,您好,我們公司在代繳社保的公司給員工上社保,代繳社保公司會收取一定的代理費,單位部分還是公司承擔,個人部分自己承擔,那計提工資和發放工資分錄應該怎么做好?
企業給離職員工代扣代繳社保,員工把公司和個人部分打到公司賬戶,分錄怎么做啊?公司部分能入管理費用嗎
老師,公司給員工個人部分代繳的保險,會計分錄應該怎么做啊
#提問#公司為員工代繳個人部分社保會計分錄怎么做
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
用其他應收啊
在學完初級后,里面用到了,其他應付,我就一直沒明白
這個我懂
同學,你好 你是哪里沒有懂?
懂了懂了
同學,你好 嗯嗯,好的,祝工作順利
我就是說初級里面教的,要用其他應付
那老師公積金呢怎么做啊,也得計提嗎
同學,你好 公積金和社保是一樣的
老師,社保公積金是當月計提支付吧
同學,你好 這個要看地方的,一般都是當月計提當月支付,也有些地方是次月支付