同學您好,是的沒錯, 是這樣的
您好!18年暫估成本借:主營業務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調出來交所得稅:1、借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調整(主營業務成本)3、借:以前年度損益調整(主營業務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個分錄行不?
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
就是我做暫估成本的時候:借:主營業務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發票時:借:主營業務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
你好 紅沖上一年度暫估成本,分錄是借主營業務成本-暫估,貸應付賬款紅字嗎?
你好 去年做的暫估成本,借主營業務成本,貸應付賬款,今年紅沖分錄應該怎么做?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那如果是現在沖20年的,也是這樣做嗎?
同學您好,以前年度的要 用利潤分配-未分配利潤代替
20年的原來是這樣做的:借主營業務成本,貸應付賬款,那我現在沖,就應該是借應付賬款,以前年度損益調整,再,借:以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤?
那現在23年沖22年的是不是就是直接這樣就可以了。分錄是借主營業務成本-暫估,貸應付賬款紅字
1是的沒錯, 是這樣的2現在23年沖22年也是跨年了
那我現在沖22年也是要用以前年度損益調整來做嗎
同學您好,是的沒錯, 是這樣的