下午好啊,當(dāng)然要補(bǔ)交了,因為我們月度計算時每個公司都扣了5000生計費,平時他一分稅也沒交,現(xiàn)在匯繳是合并計算的
每個月實際到手4300元工資,有五險。這種情況下,需要繳納個人所得稅嗎?需要做個人所得稅匯算清繳嗎?
每個月實際到手4300元工資,有五險。這種情況下,需要繳納個人所得稅嗎?需要做個人所得稅匯算清繳嗎?
老師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因為已經(jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個人所得稅呢
老師一個人在兩處有工資,工資總額113000元,這種情況匯算清繳還用繳納個人所得稅嗎,郭老師幫忙回答↓
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
那不是年收入12萬以下不用補(bǔ)稅嗎
晚上好啊,年度6萬以內(nèi)不用補(bǔ)稅哦