不能混用一個科目。你開票給對方掛應收賬款。對方開票給你們掛應付賬款
老師,你好,我司開票50萬發票給A公司,是A公司欠我司貨款,現在我收到B公司代付A公司的貨款50萬,那我如何入賬
老師,問下,我們有開A公司發票,A公司也有你開我們發票,我們欠A公司50萬,A公司欠我們20萬,這個賬怎么做成欠A公司30萬
A公司欠我們200萬,一周后A公司轉了50萬給我們,月底另一個項目A公司要付我們30萬,現在A公司還欠我們多少錢呢?現在對方會計一口咬定所有賬面只差我們150萬
A公司欠我們200萬,一周后A公司轉了50萬給我們(已收),月底另一個項目A公司要付我們30萬(未付),現在A公司還欠我們多少錢呢?200-50+30=180這樣對嗎?對方老板說只差我們150萬 現在態度強硬的很
老師,我們銷售東西給A公司,A公司欠我們貨款,B公司銷售東西給我們,我們欠B公司貨款,,現在用A公司欠我們的貨款抵減我們欠B公司的貨款,這個怎么做賬務處理?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
是的,就是你說的科目記得
那就對了哈。看2個科目的余額之差就就是了
我們開給對方的一直掛賬上余額,我們是一只在付款他們 我們的應付賬款一直掛著
每次付款協商抵一筆應收款 借:應付賬款 貸:應收賬款
這個分錄是,一年做一次還是每次付款就做
每月根據余額做一次,雙方對賬