下午好啊 試點(diǎn)納稅人發(fā)生開票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情形,需要通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票的,按以下規(guī)定執(zhí)行: (一)受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》(以下簡稱《確認(rèn)單》)后全額開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票,無需受票方確認(rèn)。其中,《確認(rèn)單》需要與對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息相符。公司通過電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《確認(rèn)單》,無需J公司確認(rèn),I公司依據(jù)核實(shí)無誤的確認(rèn)單信息,全額開具紅字?jǐn)?shù)電票。 (二)受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,受票方為試點(diǎn)納稅人,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《確認(rèn)單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票;受票方為非試點(diǎn)納稅人,由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺或由受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺填開并上傳《確認(rèn)單》,經(jīng)對方確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。其中,《確認(rèn)單》需要與對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息相符。 (三)試點(diǎn)納稅人通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的數(shù)電票或紙質(zhì)發(fā)票已用于申請出口退稅、代辦退稅的,暫不允許開具紅字發(fā)票。
#提問#請問老師普通發(fā)票紅沖步驟操作
老師,請問增值稅普通發(fā)票跨月紅沖怎么樣操作?
請問以前月份開的紙質(zhì)普通發(fā)票可以用全電發(fā)票系統(tǒng)紅沖嗎?怎么操作呢?
請問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師,請問一下跨月沖紅普通發(fā)票是怎么操作的
請問送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
建筑業(yè)未分配利潤過大,賬上也沒錢,沒計(jì)提過盈余公積,年底能一下子補(bǔ)提多少盈余公積來減少未分配利潤呢?
歐老師,請問送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機(jī)械,機(jī)械不是要用潤滑油嗎?這個我先入到工程施工里的什么明細(xì)
老師,怎么計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?分錄怎么寫?提了壞賬準(zhǔn)備會減少資產(chǎn)總額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售未滿30萬,增值稅減免了,當(dāng)時(shí)做賬沒計(jì)提,也沒充到利潤里,在后邊補(bǔ)上可以不,
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
只能全部紅沖在開正確的嗎?
下午好啊,可以紅沖部分的
我在全電發(fā)票確認(rèn)那里選擇銷售退貨情形就可以部分紅沖?
親愛的,我們還沒有全面推行全電發(fā)票,上面截圖是我們稅務(wù)局給我們學(xué)習(xí)的,憑經(jīng)驗(yàn)我覺得是紅字確認(rèn)單時(shí)選的,要不您點(diǎn)開我們一起看一下 https://business.sohu.com/a/585594722_121174469