您好, 這個是可以的
客戶給我們轉(zhuǎn)賬是由對方員工私人賬戶直接轉(zhuǎn)到我們對公賬戶,開票可以開對方公司抬頭的票嗎
對方員工私戶轉(zhuǎn)賬給我公司公戶,要求開對方公司抬頭的普通發(fā)票,可以開嗎?
私人給我們公司轉(zhuǎn)賬進來 但是要求我方開公司的發(fā)票,合理嘛?開公司抬頭的發(fā)票可以嗎?與個人簽訂的合同,對方不是以對公賬戶給我們轉(zhuǎn)賬進來的?
對方公司法人轉(zhuǎn)賬到我公司公戶,我們可以給對方開具對方公司抬頭的普票嗎
老師問下,對方個體戶開我們普通發(fā)票,開票資料上顯示的賬號是私人卡號,這個到時候我們付款可以付這個抬頭的法人私人卡上嗎?還是一定要公對公的
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
可是發(fā)票這不是和回單對不上嗎?
這個相當(dāng)是別人支付了現(xiàn)金,你再存到銀行一個意思了
這個怎么證明我開的票和匯款的是同一筆?
金額是一樣,做個三方協(xié)議,三方簽下字