同學,你好 等到紅字發票收到了,再做進項稅額轉出
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發票給了購買方,在2月份發現發票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
老師,我現在申報遇到一個問題,就是我進項發票抵扣勾選了5張發票,已統計確認,申報時數字準備區只顯示了3張發票,未顯示的那兩張進項發票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個該怎么處理呢?
老師,我1月份開了一張紅字發票信息表,對方當月并沒有開紅字發票,我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進項稅轉出,2月收到紅字發票以后再做可以嗎
老師,請問我2月份收到一張發票,當月勾選并抵扣了,3月2號銷售方開了紅字發票,一直沒寄給我,我報稅的時候也沒顯示進項稅轉出,現在我該怎么處理,老師
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
3月份就開了,我在4月份進項轉出可以嗎?為什么3月份報表沒自動帶出來需要進項稅額轉出呢?
同學,你好 嗯,可以的 自己填