你好當時報銷怎么做的
因為每次不管是申請采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現實,可是每次出納申請1萬元備用金,再付給員工采購,時常是一兩個星期都沒有什么錢了,又需要股東轉賬給出納,再次申請備用金,循環往復,然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報銷都沒走公賬付款
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網銀公轉公、公轉私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網銀轉賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
老師你好,我們公司現在所有的支出走的都是員工拿票回來報銷的流程,(包括已付款的和未付款的),不過隨著公司規模變大,開始有一些不是日常費用的一些業務上的采購,所以通過日常報銷單和付款申請單區分,請問我應該按照屬不屬于日常的支出范圍來劃分還是是不是記進費用科目里面來劃分呢?(比如購買固定資產是屬于日常的報銷嗎?)
就是員工的報銷費用,老板讓我做入員工的工資里一起發,然后呢我還要做日常支付表,工資也做入日常支付表里面了,報銷費用也做入日常支付了,本來呢報銷已經做入工資了但是我又做了一次報銷費用在日常支出里面,相當于日常支出表里面我做了兩次報銷費用,我現在要怎么做賬?公司只是讓我做日常支出和收入的賬
公司是生產制造企業,也是高新技術企業,目前我對高新企業的研發費用中的材料費不知道怎么記賬,研發人員的工資,社保,其他日常開支的費用我是這么做的分錄,您看對嗎?計提本月工資/社保費 借:研發支出—費用化支出—工資/社保費 貸:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 發放工資和繳納社保時:借:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 貸:銀行存款 日常費用開支時:借:研發支出—費用化支出—研發技術服務費 貸:銀行存款 研發領用材料費這里我就不太理解應該怎么做賬務處理了,請老師指導講解一下,謝謝
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~