沒事的,繼續(xù)退出就是了
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
老師,請教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的??!怎么稅局會比對不正常呢?這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的啊!怎么稅局會比對不正常呢?這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師你好,請問我們有一張票是10月份對方開給我們,票一直沒來,我也沒抵扣,前段時間還在系統(tǒng)看到這張票,后來怎么就沒了,今天準(zhǔn)備抵扣報稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
哦,我們是小規(guī)模納稅人,選的是季度申報增值稅,那需要每個月都上報匯總,反寫嗎?不管是開票還是不開票。
是的,就是那樣子的哈
就是說4月份我沒有開票,在5月份征稅期內(nèi)要上報匯總和反寫嗎?然后才能開票嗎?
是的,就是那個意思
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!