您好,同學(xué),可以23年匯算時(shí)再調(diào)增
老師,好。22年應(yīng)該交的稅,當(dāng)時(shí)沒交,只是申報(bào)了一下,23年交的,有滯納金,現(xiàn)在匯算22年類,這個(gè)滯納金我需要現(xiàn)在調(diào),還是等明天匯算23年的時(shí)候調(diào)
老師,好。今年交的稅收滯納金屬于22年稅款沒繳納,哪我匯算的時(shí)候,是22年調(diào)增,還是23年調(diào)增
我們有個(gè)滯納金是去年的稅沒交,23年才交的,有滯納金,想問一下,匯算的時(shí)候,這個(gè)滯納金我是22年匯算調(diào)增,還是23年匯算時(shí)再調(diào)增
要是匯算前,像23年3月,交22年的稅有滯納金,22年的匯算用調(diào)增嗎?哪要是23年8月交22的稅有滯納金,我這個(gè)匯算時(shí),這個(gè)滯納金,又該怎么調(diào),
老師,好。要是匯算前,像23年3月,交22年的稅有滯納金,22年的匯算用調(diào)增嗎?哪要是23年8月交22的稅有滯納金,我這個(gè)匯算時(shí),這個(gè)滯納金,又該怎么調(diào),
中級會計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅???
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,不用想這個(gè)滯納金是22年的事嗎,不用考慮那么多嗎
滯納金你是怎么做分錄的呢?以前年度損益調(diào)整科目嗎?
不是,營業(yè)外支出-滯納金
那就計(jì)入到2023年得匯算清繳里面去
嗯,好的,謝謝老師
不客氣,請對我的回答做出評價(jià),謝謝