您好,同學,一共彌補了15萬元
老師,以前年度虧損10萬,今年第一季度虧損2萬,累計到第二季度盈利2萬,當時彌補以前年度虧損2萬,以前年度虧損還有8萬沒有彌補,現在累計到第三季度盈利20萬,我是直接彌補8萬還是要20萬減10萬了?
企業所得稅預繳第一季度虧損不需要預繳。第二季度盈利彌補以前年度虧損4萬。第三季度彌補了5萬,第四季度彌補了6萬。一共彌補了多少
我公司第二季度盈利了,不夠彌補上年度虧損,第二季度需要預繳企業所得稅嗎
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產生的企稅嗎?
請問老師,我公司23年度虧損200多萬,24年第二季度盈利50幾萬(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補以前年度虧損50幾萬,24年第四季度盈利的話就只能彌補以前年度虧損150幾萬對嗎?
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
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