對應的收入做了嗎?對應的收入做了的話,直接可以做成本。
老師,我們家主要經營收報廢車。收來的報廢車,價值300元,運費800,車主說我們承擔運費,300元的車主要了。怎么做分錄好呢?正常運費也是我們的成本 借:原材料 1100 貸:應付賬款-運輸公司800,營業外收入300?? 還有原材料380,我們給付400,借:原材料380 營業外支出20 貸:銀行存款400 對嗎?
老師,我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的,我們廠買了15輛車做運輸用,但是15輛車去外面加柴油不方便,也為了節約成本,我們公司做了一個存放柴油的倉庫,還買了加油機,第一個問題是,公司允許自己設置柴油倉庫 嗎,第二個問題,我們公司做外賬,柴油從來都是一張發票一張費用平賬的,借,銷售費用 借,制造費用,進項稅,貸,銀行存款,沒有做過柴油的庫存數,可是這個月柴油供應商給我們開了很多的票過來,這次的票相當于平時做賬的5倍的數量,這個月開的票相當于平時5個月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
我們是運輸公司,之前購買柴油款,供應商是運輸柴油的運輸費和柴油款一起開票的,我做賬是先入原材料,再結轉原材料到運營成本里面的燃料,現在供應商分開了,分成運費和柴油款,這個運費領導說也要入成本,那這個運費還需要入原材料嗎?還是直接去運營成本燃料?
老師您好,我們公司是建材公司,主業務是生產,銷售石料,我們現在與一家原材料的供應商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運輸到我公司前,會產生一些費用,比如裝料用的機械費,機械的維修費,路上運輸過程中道路的維護費用等,這部分費用對方負責,打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產生的機械費用,道路維護費用2萬元,他們單獨把這筆費用付款給我們,我收到這部分費用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務還是其他什么?主要是我們公司經營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師,咨詢一個問題,我們公司做初級海帶加工,購進海帶,鹽巴,生產流程是這樣的,機器加熱用柴油,然后把鮮海帶燙熟,變成熟海帶。加入鹽巴,我是這樣核算的,比如我一天領用多少柴油,海帶,鹽巴,這些我都放進去原材料,經過生產我變成了鹽漬海帶,但是這個還是半成品;我之前會計分錄是借:原材料-鹽巴海帶/柴油,貸:銀行存款,那我目前經過第一道工序生產出來鹽漬海帶的話,是不是會計分錄,我不能說,把原材料轉生產成本,因為我還是在半成品狀態,后面要生產成為海帶絲還是海帶片的話,我還不確定。這樣會計處理可以嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?