你好需要計算做好了發給你
想知道這道題的詳細解題過程 謝謝老師
求這道題的詳細過程和解答,必五星好評,感謝
老師這題怎么做。。。想知道詳細解答過程
你好老師想知道這題的詳細解答過程
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匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
你好有結果了嗎
1借原材料102000 應交稅費應交增值稅進項稅13000 貸應付賬款115000
2借應付賬款115000 貸銀行存款115000
3借在途物資160000 應交稅費應交增值稅進項稅20800 貸應付賬款180800
4借原材料160000 貸在途物資160000 借應付賬款180800 貸財務費用1000 銀行存款180800-1000=179800
5借應付賬款180800 貸銀行存款180800
6借應付賬款20000 貸營業外收入20000
第二個 借原材料200000 應交稅費應交增值稅進項稅26000 貸應付票據226000 借財務費用116 貸銀行存款116