同學(xué)您好,發(fā)票金額*9%
老師,一般納稅人收到小規(guī)模開具的購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)按%9給抵扣嘛
老師你好我們是食品制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的雞蛋,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,免稅的這個(gè),農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要怎么抵稅
老師,從商貿(mào)小規(guī)模納稅人購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品開具專票價(jià)稅合計(jì)103000.怎么計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師你好,購(gòu)買小規(guī)模開具的普票-免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢?
尊敬的老師,您好!對(duì)于小規(guī)模納稅人,我公司主營(yíng)是自己種植的樹苗等農(nóng)產(chǎn)品,苗木開具的免稅普票,請(qǐng)問(wèn)開具的苗木免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí),填在增值稅申報(bào)表的哪欄?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師,小規(guī)模也是按9來(lái)抵扣嗎?如果發(fā)票是43500,進(jìn)項(xiàng)稅43500/1.09*0.09,是嗎老師?
同學(xué)您好, 不需要直接43500*9%
明白了老師,這個(gè)43500就可以理解為不含稅金額是嗎?
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
謝謝你老師!
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