需要填寫對應的藍字發票專用代碼和號碼
進項專票已抵扣的話,開具紅沖發票信息表不用填寫對應藍字專用發票的代碼嗎?
老師 什么是藍字專用發票,我公司收到對方開的專票 開錯了代碼 記賬聯已經定好 但是抵扣聯已經退回 現在我們這邊需要開紅字專用發票信息表,還要填寫藍字專用發票信息
購進方已抵扣,我們應該填寫購買方申請紅字信息表,不需要填寫發票代碼和發票號碼是嗎?
進項發票已抵扣,作為購買方開紅字專票信息表,是不是沒法填寫對應的藍字發票的代碼和號碼?
已經抵扣的專票,紅字填開信息表這樣填對嗎?我們是購買方,那個藍字發票專用代碼那里要不要填寫呀?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是在填開的時候就要填寫我們收到拿來抵扣的那張專票的代碼和號碼是嗎?
是的,就是在填開的時候就要填寫
我們拿來抵扣的是4400元,現在有一個員工退保了,保險公司給退了400元,讓我們填這個紅字信息表,那也是一樣的填抵扣的那個專票的代碼嗎?金額只填400
就那樣填就是了哈
好的,謝謝老師
那就是我們現在開這張不對,這張作廢,要重新開一張?
是的,需要撤銷重新開的