你好借,固定資產應交稅費,應交增值稅-進項,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 借主營業務成本貸,庫存商品。
企業以庫存商品換入固定資產,換的的庫存商品應作為銷售處理,按其公允價值確認銷售收入,并按其賬面價值結轉銷售成本為什么是錯的
企業以庫存商品換入固定資產,換的的庫存商品應作為銷售處理,按其公允價值確認銷售收入,并按其賬面價值結轉銷售成本為什么是錯的
視同銷售和特殊銷售在做分錄的區別,視同銷售做分錄不用確認收入結轉成本,特殊銷售需確認收入結轉成本是嗎?
用產成品換入固定資產視同銷售,先確認收入,再結轉成本的分錄怎么做
在建工程領用自產產品是否視同銷售?我看定義是是視同銷售的,但為什么分錄不是確認收入結轉成本,而是借:在建工程,貸:庫存商品、應交稅費-增值稅、消費稅,這樣呢?
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
第二個的應交增值稅是銷項稅嗎
是的,那個是銷項稅額。
和進項稅額一樣嗎
你好,這個不一定一樣啊,看發票。
您好,這個主營業務成本和庫存商品的金額是多少呢
你好,這個老師不確定呢。要看你們這個生產的產品的成本是多少?
用這兩個產品換固定資產(一輛車)
你好!你這個價格是賣價還是成本?
這是記賬憑證
你好,你這個直接沖減,這樣子不太對,至少在外賬上。不能這樣做。
那該怎么做分錄呢
固定資產應交稅費,應交增值稅-進項,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 借主營業務成本貸,庫存商品。
老師能說下金額嗎
你好,我這個沒辦法告訴你金額了。 你上面說了這個金額,我問你是售價還是成本你也沒有說。因為這些售價和成本只有你自己知道,老師又不知道。
老師那是售價和數量,麻煩了
你好,那你的成本是多少錢一個
產品1是22.86產品2是19.78
你好,固定資產應交稅費,應交增值稅-進項,貸,主營業務收入(3351*26.8%2B3117*31)/1.13,應交稅費,應交增值稅(3351*26.8%2B3117*31)/1.13*0.13 借主營業務成本貸,庫存商品22.86*3117%2B3351*19.78。