你好。記入成本是對的。正常,這個出國是需要備案的,您咨詢一下主管部門。
老師我們公司沒有車輛,所有開發人員,自有車輛外出,規定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數,在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現,這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說和員工簽訂租車協議,老師簽訂協議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產經營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業務員嫌太麻煩!也不合理!
太原市當代劇院是一家以服務社區,為提供群眾的非營利組織。日前已經宣告了其來年的經營安排。的管理導演表根的意向,新季的第一部戲是《莎士比錦》太原市當代劇院作為一個非營利組織,其成立是代戲劇帶給太原人民。該組織擁有一個兼職的,不要管人委員會,它由當地的專業人員組成,他們是熱迷。該委員會雇傭了如下的全職雇員:管理導演:責任包括組織的全面管理,每年執劇;藝術導演:責任包括每部戲劇的演員和有關制員,每年執導6部戲劇;業務經理與制片人:責任包括管理組織的商業票,指導那些負責舞臺、燈光、服裝以及合成的制員托管人委員會已經與太原市簽訂了協議,可在該具有歷史意義的劇院中進行演出。該劇院已經有30年用,但是太原市已經同意對其翻新,并提供燈光與音作為回報,太原市將獲得每月10000元的租金,另外售出的戲票中獲得8元。要求:1.根據上述收入與費用預算,計算每張戲票的邊際貢際貢獻率。另外,當代劇院在一個月中必須售出多少實現多少收入才能實現損益平衡?2當代劇院有450個座位,一個月演出20場戲劇。假定期望每部戲的每場演出都能座無虛席,則預算每月144000元。在這種情況下,劇院的安全邊際量是
太原市當代劇院是家以服務社區,為提供群從的非營利組織。日前已經宣告了其來年的經安排。的管理導演表根的意向,新季的第一部戲是《莎士比錦》太原市當代劇院作為一個非營利組織,其成立是代戲劇帶給太原人民。該組織擁有一個兼職的,不要管人委員會,它由當地的專業人員組成,他們是熱迷。該委員會雇傭了如下的全職雇員:管理導演:責任包括組織的全面管理,每年執劇;藝術導演:責任包括每部戲劇的演員和有關制員,每年執導6部戲劇;業務經理與制片人:責任包括管理組織的商業票,指導那些負責舞臺、燈光、服裝以及合成的制員托管人委員會已經與太原市簽訂了協議,可在該具有歷史意義的劇院中進行演出。該劇院已經有30年用,但是太原市已經同意對其翻新,并提供燈光與音作為回報,太原市將獲得每月10000元的租金,另外售出的戲票中獲得8元。要求:1.根據上述收入與費用預算,計算每張戲票的邊際貢際貢獻率。另外,當代劇院在一個月中必須售出多少實現多少收入才能實現損益平衡?2當代劇院有450個座位,一個月演出20場戲劇。假定期望每部戲的每場演出都能座無虛席,則預算每月144000元。在這種情況下,劇院的安全邊際量是
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產權人與租賃方租賃合同未到期,產權過戶完,我公司到現在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
老師,您好!我司是做文藝演出的,與上海公司簽訂了演出服務,收了服務費也開了發票,按協議我們要去香港那邊演出,支付給香港公司那邊的演出費及人員的費用是都計入成本嗎?這種情況我們不用辦對外貿易經營者備案吧
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利