您好,送人要送銷項稅的,把稅要補交了,同時這個營業外支出不能稅前扣除,要納稅調增。現在就是補稅和納稅調增的事了 借:營業外支出--捐贈支出 貸:固定資產清理 應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)
公司現在要處置一臺固定資產,折舊已提完,年限也到了,但轉手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財務處理:借:固定資產清理、累計折舊,貸:固定資產,公司現在要處置一臺固定資產,折舊已提完,年限也到了,但轉手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財務處理:借:固定資產清理、累計折舊,貸:固定資產 再做一筆,借:固定資產清理,貸:營業外支出??
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
出售固定資產,分錄是 借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 借庫存現金 貸固定資產清理 借固定資產清理 貸應交稅費 借營業外支出 貸固定資產清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
去年誤把固定資產清理了,做了借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,借現金,貸固定資產清理,借固定資產清理,貸營業外收入,今年沖回分錄怎么做?年報要調減收入嗎?
企業清算完了,稅務局查到有一筆固定資產 借:固定資產清理17000 累計折舊1000 貸:固定資產18000。 借:營業外支出17000 貸:固定資產清理17000。 實際企業將固定資產賣了2萬塊,現在要怎么做賬呢
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?