你好,這個(gè)不能抵扣的哈,
老師,我們公司參加了一項(xiàng)公益捐贈(zèng),對(duì)方給開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)能夠在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們公司要給寺院投資建設(shè)一個(gè)書(shū)院, 1、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎? 2、通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體,或者是縣級(jí)以上人民政府是在所得稅匯算清繳時(shí),可以扣除利潤(rùn)總額12%調(diào)減對(duì)嗎? 3、像這種情況我們是直接出資,找人給書(shū)院建學(xué)校,那要怎樣通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體呢,或者是縣級(jí)以上人民政府?像這種需要建設(shè)學(xué)校的,只需要找相關(guān)的團(tuán)體,或者人民政府簽字蓋章一些文書(shū)嗎?如果是直接捐錢(qián),就是必須把錢(qián)打進(jìn)這些機(jī)構(gòu),有機(jī)構(gòu)再轉(zhuǎn)給學(xué)校是嗎? 4,這個(gè)公益捐贈(zèng)如果分錄
老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是比如個(gè)體戶哈不是企業(yè)那種,它營(yíng)業(yè)了1000萬(wàn),個(gè)人所得稅是不是就要繳納200萬(wàn)呢?這是第一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題來(lái)了,就是如果他去捐贈(zèng)100萬(wàn),并且是通過(guò)公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對(duì)外捐贈(zèng)的100萬(wàn),那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就是900萬(wàn)×20%=180的個(gè)人所得稅呢?因?yàn)闆](méi)超過(guò)捐贈(zèng)沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師好,我公司給一個(gè)非盈利性機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了3萬(wàn)塊錢(qián),對(duì)方不能開(kāi)發(fā)票,只有捐贈(zèng)收據(jù),這樣能抵扣所得稅嗎
老師好,我公司給一個(gè)非盈利性機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了3萬(wàn)塊錢(qián),對(duì)方不能開(kāi)發(fā)票,只有捐贈(zèng)收據(jù),這樣能抵扣所得稅嗎
那公司去稅務(wù)局代開(kāi)居間費(fèi)發(fā)票,也算公司的收入吧,不會(huì)按勞務(wù)報(bào)酬走吧
老師,那如果勞務(wù)公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有信息咨詢居間費(fèi)的類目,還能不能開(kāi)出居間費(fèi)的發(fā)票,如果不能是不是可以去稅務(wù)局代開(kāi),
老師,勞務(wù)公司股東和其他公司簽的大額居間費(fèi)合同,居間費(fèi)能不能收到公司,公司開(kāi)票啊,按公司其他業(yè)務(wù)收入做收入可以嗎
老師好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有優(yōu)惠政策
公司虧損,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤(rùn)應(yīng)該在哪一方。
老師,本季度有所得稅,但是以前年度虧損,彌補(bǔ)以前年度虧損是人工填嗎?金額填多少了
購(gòu)買(mǎi)的車輛繳納印花稅,稅目是屬于買(mǎi)賣(mài)合同嗎?
老師,財(cái)務(wù)在審計(jì)合同時(shí),重點(diǎn)關(guān)注哪些點(diǎn)?
我們有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年12月份入賬了,這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的,入憑證時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,想問(wèn)下現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
公司主營(yíng)為政府單位提供趣味活動(dòng)服務(wù)的,活動(dòng)中購(gòu)買(mǎi)的水果,禮品給客戶團(tuán)隊(duì)人員,計(jì)入什么科目呢
不能抵扣企業(yè)所得稅嗎
是的,不能抵扣企業(yè)所得稅