你好,小規模的現在開1%的。
老師,小規模人力資源公司代發工資,服務費部分是選擇普通征稅,稅率是5%吧,開專票
在校大學生專升本教育培訓機構,學費總額3500,先付費90%也就是3150,后期考試通過之后,再付費剩余的10%呢。 培訓機構只給學員開具收據,沒開發票。款項直接進入公司公戶。小規模納稅人,怎么入賬?分錄呢?
請問下我們家是教育咨詢有限公司。小規模,現在開免稅發票,請問下非學歷教育服務培訓費我應該怎么添加 編碼開免稅發票呀。用的稅務uk,不知道把這個培訓費放在那個下面
教育培訓小規模公司開具現代服務費普通發票稅率應該是百分之6嗎?
教育培訓小規模公司開具現代服務費專用發票稅率是3%簡按1%開具 在做賬時應交稅費按1%稅額入賬 但是在報稅時專票收入是按3%繳納的增值稅 中間差額怎么調整
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
只有一般納稅人才能開出6%。
開普票和小規模開專票都應開1%的對嗎
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
小規模公司只要開了專票就需要按照專票的不含稅收入繳納增值稅 的對嗎
有方式避免嗎?
對的,是的,這個沒有底褲的。
開多少交多少,這個沒法避免。
還有個小問題 公司法人找個人開發的軟件如何計入公司的主營業務成本
付款是法人代付的 這種軟件費用 可以入賬嗎
你好,可以的,對方沒有給你開發票,你也可以做正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
開發這個軟件的人需要寫個收據做為憑證附件嗎
可以打,可以打,可以打。