你好,這是支付給出納的,是借款嗎?借其他應收款出納 貸其他應付款,A股東 借管理費用 應付職工薪酬工資等 貸其他應收款出納
比如只有一個股東的小規模納稅人還沒認繳出資額,公司又發生費用,我就叫股東存錢到公司帳上,當做公司向股東借款來支付這些費用,公司不用付利息給股東,借:銀行存款,貸:其他應付款股東。公司就寫張收條給股東,這樣處理可以嗎?
老師,我的都是流動性員工,那我這個從業人數是要按照流動人數來算嗎?我給他們發工資,這些支出都是從公戶備用金取出到個人銀行卡,然后個人銀行卡支付工資的,因為這些流動員工都是沒有銀行卡,直接用微信支付的那我是不是應該要去稅務局做納稅調整呢?小規模納稅人
股東A從個人銀行卡上打錢給出納B銀行卡上做啟動資金,然后由出納支付費用和工資,這些需要做賬嗎?怎么寫分錄呢?可以這樣嗎?
公司股東通過股東個人銀行卡給出納卡上打了20000,然后出納就用這20000以微信轉賬給他人的方式一直報銷公司的支出,這些分錄怎么做呢?做賬要做進去嗎?
公司股東通過股東個人銀行卡給出納卡上打了20000,公司把存在出納那里的20000當做現金賬戶用,然后出納就用這20000以微信轉賬給他人的方式一直報銷公司的支出,這些分錄怎么做呢?做賬要做進去嗎?
請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
建筑業未分配利潤過大,賬上也沒錢,沒計提過盈余公積,年底能一下子補提多少盈余公積來減少未分配利潤呢?
歐老師,請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機械,機械不是要用潤滑油嗎?這個我先入到工程施工里的什么明細
老師,怎么計提壞賬準備?分錄怎么寫?提了壞賬準備會減少資產總額嗎?
老師,小規模納稅人,季度銷售未滿30萬,增值稅減免了,當時做賬沒計提,也沒充到利潤里,在后邊補上可以不,
你好,小規模農產品是免稅的
老師,印花稅用計提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規模企業,如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補1季度的增值稅嗎?
不是借給出納,是股東把公司的啟動開銷資金轉給出納,之后出納就對外支付日常開銷
出納的現金明細表上就是收到股東股金,微信支付員工工資,費用等等
所有貸方都是出納微信支付的
**是不是個人的 是的話就是其他應收款
報銷費用的時候,借費用,貸其他應收款,是這個意思嗎?
你好 對的 是這么做的
那股東給出納轉賬這一筆怎么寫分錄呢?
寫了。借其他應收款,出納 貸其他應付款。A股東。
為什么要寫其他應付,不能寫實收資本呢?
你好,實做實收資本需要有銀行流水,你們有嗎?
哦,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師老師,再打擾一下,出納一直用微信轉賬支付嘛,但是有一筆又是用現金卡支出的,這怎么做賬呢?
那這個錢是哪里來的?也是股東轉給他的嗎?
能不能把其他應收款-出納轉成庫存現金來做后面的支出呢?
像這樣,后面支出全部用借,費用,貸,庫存現金來做
錢全是股東的 只是轉到出納卡上,讓出納來支付報銷
出納支付出去的方式有的是微信,有的是現金卡
你好,那你們需要出一個收據,而且寫的是收到現金。還有這里面的庫存現金不能是小數,有小數的不合理,
簡單來說,就是股東給出納的銀行卡卡上轉了200,出納用微信支出出去100,用現金卡支付出去100
借庫存現金貸,其他應付款 借管理費用帶庫存現金
有小數的是微信支付的,那就是微信支付的還是按照其他應收款-出納來核算,然后現金卡支付的,讓出納出一個收據,寫收到多少錢轉到現金卡上的,然后才能按照庫存現金支付,是這樣嗎?
對的,是的,是這么做的。