增值稅1%附加稅合計12%。印花稅萬分之三減半征收。
老師,請問下,公司買新車,和公司從股東手上買二手車分別需要交哪些稅,稅率是多少
法人將自己名下的汽車過戶到公司名下需要繳納那些稅種,稅率分別是多少?
出售公司名下的房產(公司不是房企),需要繳納的稅金有哪些?分別稅率是多少
我們公司為個體,小規(guī)模納稅人,出租汽車給其他單位使用,需要繳納哪些稅費!稅率是多少?
老師,個人銷售自己的小汽車給公司需要繳納哪些稅,稅率分別是多少?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業(yè)務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統(tǒng)申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
?你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
謝謝老師,那二手車市場開的發(fā)票是不是就是交稅的發(fā)票,那企業(yè)申報收入是按票面申報,還需要繳納增值稅嗎?繳納的話不是重復了。
按照您的不含稅銷售額填寫申報增值稅。
那二手車市場不是已經開發(fā)票繳納稅款了,那企業(yè)申報這個賣車收入后,還要再繳納增值稅?
是的,企業(yè)銷售有銷售額,所以企業(yè)要報增值稅的。
那是我不明白的是,那企業(yè)在二手市場賣車繳納的增值稅,是什么?
你車到底是賣給二手市場了,還是賣給誰了?
通過二手車市場賣給個人了
你賣給二手市場了,那就是你給二手市場開發(fā)票。然后按照這個開票的,不含稅銷售額交增值稅。
根據(jù)您說的我的理解是:公司的車通過二手車市場賣,只是賣給了二手車市場,二手車市場開的機動車發(fā)票上的增值稅不是我申報賣車的增值稅,而我在次月申報賣車收入繳納的增值稅才是我賣車的增值稅,那我不是繳納了兩遍。
給車賣給了二手市場,是針對你自己的銷售價格來交稅。 你賣車時,你要給二手車市場開發(fā)票,這個要交增值稅。 二手車市場給你開發(fā)票是過戶的發(fā)票,你不需要交增值稅。
二手車市場給你開發(fā)票是過戶用的。這是你的支出,所以你不交增值稅。
哦,好的,明白了
謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快,問題解決,請好評。
老師,我想問一下,我作為小規(guī)模企業(yè),我季度收入不超30萬(包含賣車的收入),是不是我賣車的增值稅也是減免的。
是的,也是減免的,也是減免的。