您好,您可以做福利費處理
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業務,就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產品,員工工資都 從我們這里發的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規模是一個季度45萬以內不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師你好,我們公司有這樣的業務,我們公司有個職工食堂,現在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費用都是我們出,然后我們在跟其他2家再結算(不加任何利潤,按3家職工人數均攤結算)。我們已經給食堂那邊結算了,也收到了發票,那如何做賬?后期另外兩家把結算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業務,我們公司有個職工食堂,現在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費用都是我們出,然后我們在跟其他2家再結算(不加任何利潤,按3家職工人數均攤結算)。我們已經給食堂那邊結算了,也收到了發票,那如何做賬?后期另外兩家把結算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發票嗎?
老師你好,我們公司現在有好幾家公司,財務就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務機關拉進走逃失聯的黑名單了,稅務異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務不用了要我來處理,所以我現在相當于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務局密碼給我了,然后又發給我一張購進影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區別嗎?
我們是一家小規模公司,主要做支付業務,現在收入都是通過APP結算。 比如我們給甲公司提供服務,要到甲公司的APP上提現,然后甲公司打款至我們的公戶。同時,我們公司還有下級代理商(類似兼職業務員),他們也直接在甲公司的APP上提現,然后甲公司直接打款給他們的個人戶。甲公司給我們公司的打款和給業務員的打款總和,是由我們公司開專票的。相當于我們開100元的票給甲公司,甲打給我們公戶60,給兼職業務員個人打40(可以理解成幫我們代發嗎?)請問,這個業務該如何做賬?需不需要報個稅?有沒有其它需要注意的地方?感謝老師
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
借管理費用等科目~福利費,
老師第二個問題如何處理呢
您好,不好意思,您需要區分,相當于您的食堂對外服務,確認收入,結轉成本
第一問,借:管理費用-食堂費用 貸:應付職工薪酬-福利費 第二問,借:銀行存款 貸:營業收入 同時 借:主營業務成本 貸:管理費用-食堂費用
老師是這樣處理嗎?
您好,食堂支出區分福利費(自用)和成本(對外)
目前,還不知道結算金額,所以也分不出自用多少,別人用多少?
您好,這個就需要您這邊統計了,可以按人數平均
你好,我們是建筑行業。那我們是不是還得給對方開發票,不變更經營范圍可以開發票嗎?可以開現代服務業嗎?
您好,那您最好增加經營范圍