你好,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)是入研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用嗎
研發(fā)和技術(shù)服研發(fā)和技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)費(fèi)公司為銷售方,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
收到研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)的專票,如何寫分錄
老師好,高新技術(shù)企業(yè) 收到的發(fā)票應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)100%扣除
外出培訓(xùn),發(fā)票開票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)(會(huì)計(jì)分錄怎么寫)
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務(wù)發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項(xiàng)目?
我今天報(bào)送我們的企業(yè)所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)會(huì)是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費(fèi)稅是對(duì)的嗎?